
2025年度安阳市第六人民医院部门预算公开说明
目 录
第一部分 安阳市第六人民医院部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 安阳市第六人民医院2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、上年结转情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件: 安阳市第六人民医院2025年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分
安阳市第六人民医院部门概况
一、安阳市第六人民医院主要职责
安阳市第六人民医院、口腔医院始建于1956年,前身为安阳市口腔医院,历经从小到大、由弱变强、从口腔专科到综合医院的转型发展,目前已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化大型三级医院,由一家综合医院和两家口腔医院(文峰中路西区口腔医院和中华路东区口腔医院)组成。医院占地面积3万平方米,建筑面积9万平方米,开放床位806张,牙科治疗椅150台,职工1300余人,卫技人员占职工总数的82.6%,中高级职称人员近700人。全年门、急诊人次近70万,住院人次近3万,年手术2万余台,介入手术3000余台。
医院拥有进口和国产大型医疗设备100余台(件),如双源CT、3.0T超导核磁、128层螺旋CT、口腔专用CT、四维彩超、全自动生化免疫流水线、数字减影血管造影机、数字胃肠机、数字化X线成像系统、大型高压氧舱、碎石机、激光等。
医院临床科室齐全,包括神经内科、心血管内科、神经外科、骨科、普通外科、普通内科、泌尿外科、胸外肠外科、消化内科、呼吸与危重症医学科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、急诊科、肿瘤科、肾内科、老年病科、疼痛科、皮肤科、碎石科、颌面外科、康复医学科等临床科室,以及影像科、检验科、超声科、病理科、功能科等医技科室。口腔专业设置有口腔颌面外科、牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科、儿童口腔科、牙周病科、口腔黏膜科、口腔预防科、口腔急诊科,口腔综合科等。
医院瞄准医学科技前沿,相继开展了脑栓塞超早期溶栓治疗术、心肌梗塞急诊支架治疗术、人工关节置换术、椎间孔镜手术微创治疗椎间盘突出、经皮椎体成形术治疗老年人椎体骨折,输尿管硬镜、软镜、肾镜下钬激光碎石取石术,钬激光、绿激光前列腺手术,微创射频治疗三叉神经痛,腔镜下食管癌、肺癌、胃癌、肠癌、肾癌、膀胱癌、前列腺癌、子宫颈癌根治性切除术等特色技术。口腔特色项目有:正颌外科、颌面肿瘤切除后游离复合瓣修复技术、颌面骨折内固定技术、唇腭裂序列治疗、显微根管技术、舒适治疗技术、美学修复技术、精密附着体、种植牙、舌侧矫正技术、隐形矫正技术等。
医院重视对外合作与交流,医院与北京大学口腔医学院和四川大学华西口腔医学院、天津南开医院等医院建立合作关系,是国际“微笑列车”A级定点医院、河南护理职业学院、新乡医学院等多家医学院校的教学医院。
医院注重内涵建设,创新管理理念,以精细化管理为抓手,大力推行“7S”管理,充分发挥信息化优势,建立了以电子病历为中心的临床信息系统和以智能管理平台为中心的医院管理系统,通过了国家电子病历系统功能应用水平五级评审,在信息化建设上又上了一个新台阶,开启了智慧医疗新篇章。
多年来,医院先后荣获“河南省改善医疗服务工作先进集体”“河南省医院创新管理先进单位”“河南省‘十大指标’目标管理考核先进单位”“河南省卫生信息化建设工作先进单位”“河南省平安医院”“河南省健康促进示范医院”“河南省‘五大工程’建设先进单位”“安阳市‘五一’劳动奖状”“安阳市优质服务示范医院”“安阳市职业道德建设‘十佳’单位”等称号。医院致力于建设优质服务医院、多角度、高层次地满足患者的就诊需求,树立了医院服务品牌。
今后,医院将继续秉承“精诚行医,敬业奉献”的精神,坚持“一切为了人民健康”的宗旨,以精准的医疗技术、良好的医德医风、精细化的管理手段,为广大患者提供优质、高效、便捷的医疗保健服务。
二、安阳市第六人民医院预算单位构成
安阳市第六人民医院单位预算为本级预算。
安阳市第六人民医院预算包括:安阳市第六人民医院(口腔医院)内设机构91个,包括:医院设有临床医技科室73个,其中省级重点专科1个,市级重中之重临床亚专科3个,市级重点专病2个。立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略,医院强力推进口腔种植科,口腔颌面外科,泌尿结石诊疗中心,耳鼻喉科,骨科,妇产科,儿科等及河南省口腔区域医疗中心建设;完善卒中中心,房颤中心,胸痛中心、创伤中心建设。
第二部分
安阳市第六人民医院2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市第六人民医院2025年收入总计23万元,支出总计23万元,与2024年相比,收、支总计持平。
二、收入预算总体情况说明
安阳市第六人民医院2025年收入合计23万元,其中:一般公共预算收入23万元;政府性基金预算收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
安阳市第六人民医院2025年支出合计23万元,其中:基本支出23万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
安阳市第六人民医院2025年一般公共预算收支预算23万元,无政府性基金收支预算。一般公共预算收支预算与2024年收支预算持平。政府性基金收支预算与2024年收支预算持平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市第六人民医院2025年一般公共预算支出年初预算为23万元。其中:基本支出23万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安阳市第六人民医院2025年一般公共预算基本支出23万元,其中:人员经费23万元,占100%;公用经费0万元,占0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门2025年“三公”经费预算为0万元,2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算数持平。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、上年结转情况说明
我部门2025年上年结转资金为151.26万元,其中财政拨款151.26万元,占100%;政府性基金0万元,占0%。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况
安阳市第六人民医院2025年机关(事业)运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我单位2025年预算项目共0个,资金总额0万元,均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中:预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。
(四)国有资产占用情况
2024年末,我部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备40台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门2025年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
2025年安阳市第六人民医院部门预算表
预算01表 | |||
2025年部门收支预算表 | |||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 23.00 | 一、一般公共服务 | |
其中:财政拨款 | 23.00 | 二、外交 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
七、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | ||
八、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
九、其他收入 | 十、卫生健康 | 23.00 | |
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等 | |||
十六、商业服务业等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | |||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十三、国有资本经营预算 | |||
二十四、灾害防治及应急管理 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
三十一、债务还本支出 | |||
三十二、债务付息支出 | |||
三十三、债务发行费用支出 | |||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 23.00 | 本 年 支 出 合 计 | 23.00 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 23.00 | 支 出 总 计 | 23.00 |
备注:上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算02表 | |||||||||||||||||||
2025年部门收入预算表 | |||||||||||||||||||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||
306011 | 安阳市第六人民医院 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
备注:上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算03表 | |||||||||||||
2025年部门支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
备注:上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算04表 | |||||||
2025年财政拨款收支预算表 | |||||||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 23.00 | 一、本年支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 23.00 | (一)一般公共服务支出 | |||||
其中:财政拨款 | 23.00 | (二)外交支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | (三)国防支出 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | (五)教育支出 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | ||||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
(十)卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||
(十一)节能环保支出 | |||||||
(十二)城乡社区事务支出 | |||||||
(十三)农林水事务支出 | |||||||
(十四)交通运输支出 | |||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||
(十七)金融支出 | |||||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||||
(二十一)住房保障支出 | |||||||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||||
(二十三)国有资本经营预算 | |||||||
(二十四)灾害防治及应急管理 | |||||||
(二十七)预备费 | |||||||
(二十九)其他支出 | |||||||
(三十)转移性支出 | |||||||
(三十一)债务还本支出 | |||||||
(三十二)债务付息支出 | |||||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
收入合计 | 23.00 | 支出合计 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||
备注:上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算05表 | |||||||||||||
2025年一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
备注:上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算06表 | ||||||
2025年一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 23.00 | 23.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 23.00 | 23.00 | |
备注:上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算07表 | |||||||||||||||||
2025年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||
合计 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
备注:上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算08表 | |||||
2025年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算09表 | |||||||||||||
2025年政府性基金支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
备注:上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算10表 | |||||||||||
2025年项目支出预算表 | |||||||||||
单位名称:安阳市第六人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
备注:上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算11表 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025年部门预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称说明 | 项目名称 | 项目类别 | 项目分类 | 功能科目 | 功能科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济分类科目 | 经济科目代码 | 经济科目项名称 | 合计 | 本年预算 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | |||||||||||||||||||
财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产(资源)有偿使用收入 | 其他一般公共预算资金 | 一般性转移支付资金 | 一般债券 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||
306011 | 安阳市第六人民医院 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||
306011 | 安阳市第六人民医院 | 差供单位财政补助 | 其他 | 可执行项目 | 人员类 | 2100201 | 综合医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |
预算13表 | ||||
本级部门(单位)整体绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
部门名称: | ||||
年度履职目标 | ||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
预算情况 | 部门预算总额(万元) | |||
1、资金来源:(1)政府预算资金 | ||||
(2)财政专户管理资金 | ||||
(3)单位资金 | ||||
2、资金结构:(1)基本支出 | ||||
(2)项目支出 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | ||
工作任务科学性 | ||||
绩效指标合理性 | ||||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | |||
专项资金细化率 | ||||
预算执行率 | ||||
预算调整率 | ||||
结转结余率 | ||||
“三公经费”控制率 | ||||
政府采购执行率 | ||||
决算真实性 | ||||
资金使用合规性 | ||||
管理制度健全性 | ||||
预决算信息公开性 | ||||
资产管理规范性 | ||||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | |||
绩效监控完成率 | ||||
绩效自评完成率 | ||||
部门绩效评价完成率 | ||||
评价结果应用率 | ||||
产出指标 | 重点工作任务完成 | |||
履职目标实现 | ||||
效益指标 | 履职效益 | |||
满意度 | ||||
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算
预算14表 | |||||||||||||
2025年部门预算项目绩效目标表 | |||||||||||||
单位编码(项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
注:如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。 |