
安阳市第六人民医院(口腔医院)
2021年度部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 安阳市第六人民医院概况
部门职责
机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安阳市第六人民医院概况
一、部门职责
安阳市第六人民医院、口腔医院是一所集预防、医疗、保健、急救、科研、教学为一体的现代化大型三级医院,前身为安阳市口腔医院,始建于1956年,经过60余年的发展壮大,历经从小到大、由弱变强、从口腔专科到综合医院的转型发展,开创了口腔医院建设综合医院的先河。目前,由一所综合医院和两所口腔医院组成。是国际“微笑列车”A级定点医院、中国卒中中心联盟成员单位、北京大学口腔医院合作医院、四川大学华西口腔医学院合作医院、天津南开医院医疗联合体单位、河南省儿童医院医联体成员单位、河南护理职业学院教学医院、新乡医学院教学医院、安阳市口腔疾病防治中心。
医院建筑面积9.2万平方米,现开放病床1500张,职工1300余人,卫技人员占职工总数的85%,其中高级职称人员114人。医院拥有开源CT、3.0T超导核磁、128层螺旋CT、1.5T超导核磁、口腔专用CT、高端四维彩超、全自动生化免疫流水线、C型臂数字血管造影机、大型高压氧舱、碎石机等一批顶尖诊疗设备。
医院设有临床医技科室65个,包括心血管病科、脑血管病科、脑外介入科、骨科、普外科、腹腔镜外科、胸外肠外科、泌尿外科、消化内科、呼吸科、妇产科、儿科、小儿神经科、口腔科、耳鼻喉科、疼痛科、皮肤科、碎石科等临床科室,以及影像中心、检验中心、超声中心、病理中心、功能科等医技科室。
立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略,医院强力推进口腔种植科,口腔颌面外科,泌尿结石诊疗中心,耳鼻喉科,骨科,妇产科,儿科,康养、预防保健中心等专科建设;完善卒中中心,房颤中心,胸痛中心、创伤中心、高血压中心五大中心建设。
医院瞄准医学科技前沿,相继开展了脑栓塞超早期溶栓治疗术、心肌梗塞急诊支架治疗术、人工关节置换术、椎间孔镜手术微创治疗椎间盘突出、钬激光碎石取石术、微创射频治疗三叉神经痛等特色技术。口腔特色项目有:正颌外科、颌面肿瘤切除后修复技术、颌面骨折内固定技术、唇腭裂序列治疗、显微根管技术、无痛治疗技术、全瓷修复技术、精密附着体、种植牙、舌侧矫正技术、隐形矫正技术等。每年发表SCI、省级、国家级、核心期刊医学论文百余篇。
医院注重内涵建设,创新管理理念,以精细化管理为抓手,大力推行“7S”管理,充分发挥信息化优势,建立了以电子病历为中心的临床信息系统和以智能管理平台为中心的医院管理系统,优化了诊疗流程,提高了工作效率。医院致力于建设优质服务医院、多角度、高层次地满足患者的就诊需求,树立了医院服务品牌。
多年来,医院先后荣获“河南省改善医疗服务工作先进集体”“河南省医院创新管理先进单位”“河南省‘十大指标’目标管理考核先进单位”“河南省卫生信息化建设工作先进单位”“河南省平安医院”“河南省健康促进教育”“河南省‘五大工程’建设先进单位”“安阳市优质服务示范医院”“安阳市职业道德建设‘十佳’单位”等称号。
二、机构设置
我院无下级单位。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||
公开01表 | |||||||||||
部门:安阳市第六人民医院(口腔医院) | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 369.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 41,936.98 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 13.81 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 29.69 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 38,463.15 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 42,336.58 | 本年支出合计 | 58 | 38,476.97 | ||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 3,860.20 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 86.60 | 年末结转和结余 | 60 | 86.01 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
总计 | 31 | 42,423.18 | 总计 | 62 | 42,423.18 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门:安阳市第六人民医院(口腔医院) | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 42,336.58 | 369.90 | 0.00 | 41,936.98 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20603 | 应用研究 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2060302 | 社会公益研究 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 42,321.58 | 354.90 | 0.00 | 41,936.98 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | ||||||||||
21002 | 公立医院 | 42,307.20 | 340.52 | 0.00 | 41,936.98 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | ||||||||||
2100201 | 综合医院 | 42,077.68 | 111.00 | 0.00 | 41,936.98 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | ||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 229.52 | 229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
部门:安阳市第六人民医院(口腔医院) | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 38,476.97 | 38,447.83 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 13.81 | 0.00 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20603 | 应用研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060302 | 社会公益研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 38,463.15 | 38,447.83 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21002 | 公立医院 | 38,443.91 | 38,440.93 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100201 | 综合医院 | 38,214.39 | 38,211.41 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 229.52 | 229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 12.35 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||
部门:安阳市第六人民医院(口腔医院) | 2021 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 369.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 359.77 | 359.77 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 369.90 | 本年支出合计 | 59 | 373.58 | 373.58 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 86.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 82.44 | 82.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 86.12 | 61 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||
总计 | 32 | 456.02 | 总计 | 64 | 456.02 | 456.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计为42336.58万元。与上年度相比,收入增加4744万元,增长8.6%。主要原因是事业收入增长。支出总计为38476.97,与上年度相比,支出增加4618.59万元,增长13.6%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计42336.58万元,其中:财政拨款收入369.9万元,占0.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入41936.98万元,占99%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入29.69万元,占0.07%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计38476.97万元,其中:基本支出347.42万元,占1%;项目支出26.16万元,占0.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为369.9万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少9.3万元,降低2.5%。因为2020年增加新冠肺炎疫情拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出373.58万元,占支出合计的1%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.58万元,下降1.7%。主要原因是2020年增加新冠肺炎疫情支出。
(二)结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出373.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出373.58万元,占100%。
(三)具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.58万元,支出决算为373.58万元,完成年初预算的100%。其中:
1.206科学技术支出(类)03应用研究(款)02社会公益研究(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。主要用于购置卫生材料、印刷费。
2.206科学技术支出(类)04技术研究与开发(款)99其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为8.813万元,支出决算为8.813万元,完成年初预算的100%。主要用于购置专用设备。
3.210卫生健康支出(类)02公立医院(款)01综合医院(项)。年初预算为111万元,支出决算为111万元,完成年初预算的100%。主要用于在职职工人员经费,离退休人员经费及购买卫生材料。
4.210卫生健康支出(类)02公立医院(款)99其他公立医院支出(项)。年初预算为229.52万元,支出决算为229.52万元,完成年初预算的100%。主要用于人员经费,维修费及购买卫生材料。
5.210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)08基本公共卫生服务(项)。年初预算为9.86万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的100%。主要用于印刷费,专用材料费及广告宣传费。
6.210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)09重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%。主要用于维修费及专用材料费。
7.210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)99其他公共卫生支出(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。主要用于购买卫生材料。
8.210卫生健康支出(类)99其他卫生健康支出(款)99其他卫生健康支出(项)。年初预算为6.9万元,支出决算为6.9万元,完成年初预算的100%。主要用于人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出347.42万元。其中:人员经费127.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费220万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。:
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末,我单位共有车辆10辆,其中:市级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备31台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2021年度我单位绩效管理工作开展情况:无
(二)项目绩效自评结果。
我单位进行自评的2021年项目支出共0个,决算资金共0万元,占2021年所有项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕
或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。