
安阳市第六人民医院
2018年度部门决算
二〇一九年七月
目 录
第一部分 安阳市第六人民医院概况
医院基本情况及职责
科室设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安阳市第六人民医院概况
一、医院基本情况及职责
安阳市第六人民医院是一所集预防、医疗、保健、急救、科研、教学为一体的现代化大型三级医院,目前,由一所综合医院和两所口腔医院组成。医院建筑面积9万平方米,开放病床1500张,职工1300余人,卫计人员占职工总数的83.8%,其中高级职称人员105人。拥有开源CT、3.0T超导核磁、128层螺旋CT、1.5T超导核磁、口腔专用CT、四维彩超、全自动生化免疫流水线、C型臂数字血管造影机、大型高压氧舱等一批顶尖诊疗设备。
医院设有临床医技科室65个,包括心血管病科、脑血管病科、脑外介入科、骨科、普外科、腹腔镜外科、胸外肠外科、泌尿外科、消化内科、呼吸科、妇产科、儿科、小儿神经科、口腔科、耳鼻喉科、疼痛科、皮肤科、碎石科等临床科室,以及影像中心、检验中心、超声中心、病理中心、功能科等医技科室。立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略,医院巩固神经内科、心血管内科、耳鼻喉科、妇产科、口腔科五个优势学科,重点建设泌尿外科、脑外科、微创骨科、疼痛科、腔镜外科、重症医学科,做大影像中心、检验中心、超声中心、体检中心,做精微创与介入两大技术。目前,有市级重点专科2个:口腔种植科、三叉神经痛科,市级医疗中心3个:安阳市碎石治疗中心、安阳市高血压防治中心、安阳市糖尿病防治中心。
医院瞄准医学科技前沿,相继开展了脑栓塞超早期溶栓治疗术、心肌梗塞急诊支架治疗术、人工关节置换术、椎间孔镜手术微创治疗椎间盘突出、钬激光碎石取石术、微创射频治疗三叉神经痛等特色技术。
医院重视对外合作与交流,与北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医学院、天津南开医院建立合作关系,是国际“微笑列车”A级定点医院,河南省儿童医院医联体成员单位、河南护理职业学院教学医院、新乡医学院教学医院。
二、科室设置
医院设有临床医技科室65个,立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略,医院巩固神经内科、心血管内科、耳鼻喉科、妇产科、口腔科五个优势学科,重点建设泌尿外科、脑外科、微创骨科、疼痛科、腔镜外科、重症医学科,做大影像中心、检验中心、超声中心、体检中心,做精微创与介入两大技术。目前,有市级重点专科2个:口腔种植科、三叉神经痛科,市级医疗中心3个:安阳市碎石治疗中心、安阳市高血压防治中心、安阳市糖尿病防治中心。
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:河南省安阳市第六人民医院 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
300.67 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
36.85 |
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
36064.85 |
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
1158.34 |
六、科学技术支出 |
33 |
19.97 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
33804.54 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
15.60 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
37523.86 |
本年支出合计 |
50 |
33840.12 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
51 |
3660.56 |
年初结转和结余 |
25 |
143.42 |
年末结转和结余 |
52 |
166.61 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
37667.28 |
总计 |
54 |
37667.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
部门:河南省安阳市第六人民医院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
合计 |
37523.86 |
300.67 |
|
36.64.85 |
|
|
1158.34 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37487.01 |
263.82 |
|
36064.85 |
|
|
1158.34 |
||||||||
229 |
其他支出 |
36.85 |
36.85 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
部门:河南省安阳市第六人民医院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
合计 |
33840.12 |
33769.63 |
70.49 |
|
|
|
|||||||
206 |
科学技术支出 |
19.97 |
|
19.97 |
|
|
|
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33804.54 |
33769.63 |
34.91 |
|
|
|
||||||
229 |
其他支出 |
15.60 |
|
15.60 |
|
|
|
||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:河南省安阳市第六人民医院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
263.82 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
36.85 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
19.97 |
19.97 |
|
||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
241.91 |
241.91 |
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
15.60 |
|
15.60 |
||
本年收入合计 |
22 |
300.67 |
本年支出合计 |
49 |
277.49 |
261.89 |
15.60 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
143.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
166.61 |
136.96 |
29.65 |
||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
135.02 |
|
51 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
8.40 |
|
52 |
|
|
|
||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
||
总计 |
27 |
444.09 |
总计 |
54 |
444.09 |
398.84 |
45.25 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:河南省安阳市第六人民医院 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
合计 |
261.89 |
207 |
54.89 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
19.97 |
|
19.97 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
241.91 |
207 |
34.91 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
部门:河南省安阳市第六人民医院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
50.00 |
302 |
商品和服务支出 |
149.00 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30101 |
基本工资 |
50.00 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
8 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
7 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
1 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
149.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
58.00 |
公用经费合计 |
149.00 |
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计37523.86万元,支出合计33840.12万元。与2017年度相比,收入总计增加1837.24万元,增长幅度5.15%,支出总计增加6568.77万元,增长幅度24.09%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计37523.86万元,其中:财政拨款收入300.67万元,占0.80%;事业收入36064.85万元,占96.11%;其他收入1158.34万元,占3.09%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计33840.12万元,其中:基本支出33769.63万元,占99.80%;项目支出70.49万元,占0.20 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计300.67万元,支出总计为277.49万元。与2017年度相比,财政拨款收入减少40.23万元,下降11.80%,支出总计减少25.91万元,下降10.30%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出261.89万元,占支出合计的0.78%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少62.68万元,下降19.20%。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出261.89万元,主要用于以下方面:科学技术支出19.97万元,占7.63%;医疗卫生与计划生育支出241.91万元,占92.37%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出207万元。与2017年度212万元相比,减少5万元,下降2.40%。其中:人员经费58万元,主要包括:基本工资、离休费、退休费;公用经费149万元,主要包括专用材料费。
七、预算绩效情况说明
目前,我单位未开展预算绩效评价管理工作。下一步我单位将根据预算绩效管理有关规定和要求,对一些重点项目开展绩效评价工作。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算为15.60万元,主要用于残疾儿童康复,其中年末结转和结余资金29.65万元。
九、国有资产占用情况说明
2018年期末,安阳市第六人民医院共有车辆9辆,其中:业务用车5辆、特种专业技术用车4辆;单位价值100万元以上专用设备19台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。